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区审计局三步走推动内部审计工作高质量发展 发布时间:2021-07-14 15:14:42  浏览次数:
为切实加强对内部审计工作的指导和监督,推进我区内部审计工作健康有序发展,更好地发挥内部审计在我区经济社会发展的服务和保障作用,广阳区审计局多措并举,进一步强化对内部审计工作的业务指导力度。
一是开展调查统计,掌握内部审计工作情况。为做好新形势下内部审计指导监督工作,广阳区审计局严格按照相关政策要求和法律法规规定,对全区55个一级预算单位的内部审计工作的开展情况进行调查和数据统计,全面、准确、完整掌握内部审计机构、人员基本情况和内部审计工作开展情况;高度重视内部审计统计工作,将各单位上报的内部审计工作数据及时核查、整理、归档,切实做好统计数据的管理工作,为内部审计的监督指导工作打下坚实基础;在开展内部审计调查统计工作的同时,适时宣传内部审计工作的重要性和必要性,强化内部审计在完善内控机制、防范化解风险等方面的作用、协助相关单位建立内部审计机构,配备内部审计人员,指导其有序开展内部审计工作。
二是强化制度建设,推动内部审计工作全面发展。及时制定了《廊坊市广阳区审计局内部审计资料备案制度》、《广阳区审计局内部审计结果运用和协查制度》、《广阳区审计局结合审计项目对内部审计工作实施指导监督的办法》、《街道审计监督制度》和《乡镇审计监督制度》等规章制度,加强对内部审计工作的监督,指导各单位建立内部审计制度,依法依规开展内部审计工作,促进各部门(单位)加强管理、完善制度、防患于未然,规范和推动全区内部审计工作的全面发展。
三是加强学习指导,推动内部审计工作长足发展。强化学习意识,通过“以审代训”、交流研讨等多种形式,提升辖区内各单位内审人员业务能力和水平,为更好的开展内审工作提供保障;组织开展内部审计座谈会,不断拓宽内审人员的知识面,改变审计工作方式,增强内审业务能力,为更好的开展内审工作打下良好的基础;编印《2021年审计常用法规选编》,选派业务骨干结合工作实际,梳理遴选了部分在审计工作中常用的政策法规和规范性文件,组织编写《2021年审计常用法规选编》一书并印发成册,免费发放至全区158家一级预算单位及其下属单位,共计1500余册,引导和帮助内审人员主动学法用法,提高各单位内审人员的审计业务质量和工作水平,推动内部审计工作提质增效。